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DI동일 "이사회서 감사위 설치 심의…경영투명성 강화 계획 이행 박차" 2025-02-07 09:50:04
증권선물위원회로부터 회계처리기준 위반에 따른 조치를 받고 매매거래가 정지됐다. 이에 따라 같은해 12월11일 회사는 △감사위원회 설치 △정헌재단과 회사와의 이사 겸직해소 △윤리경영위원회 설치 △내부회계관리제도 개선 △공시 내부교육 강화 등의 내용을 담은 경영투명성 강화 계획을 공시했다. 경영투명성 강화...
내부회계 비적정의견 주요 사유는 '회계 전문성 부족·계열사 거래' 2025-01-16 11:00:57
기업들이 내부회계관리제도에서 내부통제 관련 회계전문성 부족, 계열회사·자회사와의 거래와 투자 관련 회계처리 등을 사유로 비적정 의견을 받는 경우가 많은 것으로 나타났다. 내부회계관리제도는 기업이 재무정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 내부통제 절차를 설계·운영하도록 하는 제도다. 16일 삼정KPMG는...
"매출 급증한 한계기업, 감사 더 꼼꼼히 받아야" 2024-12-26 12:02:01
제때 회계에 반영했는지, 진행률을 임의로 계산해 수익 금액을 실제보다 앞당겨 인식하는 경우는 없었는지 등을 따질 것으로 알려졌다. 비시장성 자산평가에 대해선 각종 공정가치를 제대로 측정해 정보이용자가 충분히 이해할 수 있도록 상세히 공시했는지 등을 따진다. 금감원은 "내부회계관리제도 평가·보고 기준을...
금감원 "자금부정 통제 충실히 공시해야"…결산 유의사항 당부 2024-12-26 12:00:25
'내부회계관리제도 평가·보고 기준'을 적용하는 회사는 자금 부정 통제를 충실히 공시해야 한다고 강조했다. 상장회사와 대형 비상장회사는 올해 사업연도부터 횡령 등 자금 부정을 예방·적발하기 위한 통제활동을 신규 공시한다. 다만 자산 1천억원 미만 상장사와 대형 비상장회사는 2026사업연도부터 적용할 수...
'DI동일' 52주 신고가 경신, 가치주 투자의 정석 - 유진투자증권, BUY 2024-12-23 13:00:20
설치, 내부회계관리제도 개선 등 소액주주 권익 보호 위한 장치 시행 발표. 배터리 소재 자회사 동일알루미늄(지분율 99.77%) 가치 산정 후 합병하는 작업 시작. 전기차 업황 둔화로 알루미늄박 이익 감소하고 있으나 증설 완료되는 내년 하반기부터 이익 증가 폭 커질 것. 알루미늄박의 원소재인 Al-strip 내재화 투자도...
'DI동일' 52주 신고가 경신, 가치주 투자의 정석 - 유진투자증권, BUY 2024-12-17 09:26:10
설치, 내부회계관리제도 개선 등 소액주주 권익 보호 위한 장치 시행 발표. 배터리 소재 자회사 동일알루미늄(지분율 99.77%) 가치 산정 후 합병하는 작업 시작. 전기차 업황 둔화로 알루미늄박 이익 감소하고 있으나 증설 완료되는 내년 하반기부터 이익 증가 폭 커질 것. 알루미늄박의 원소재인 Al-strip 내재화 투자도...
'DI동일' 52주 신고가 경신, 가치주 투자의 정석 - 유진투자증권, BUY 2024-12-16 14:59:05
설치, 내부회계관리제도 개선 등 소액주주 권익 보호 위한 장치 시행 발표. 배터리 소재 자회사 동일알루미늄(지분율 99.77%) 가치 산정 후 합병하는 작업 시작. 전기차 업황 둔화로 알루미늄박 이익 감소하고 있으나 증설 완료되는 내년 하반기부터 이익 증가 폭 커질 것. 알루미늄박의 원소재인 Al-strip 내재화 투자도...
금감원·한국상장사협, 내부회계관리제도 업무협약 2024-12-04 16:09:40
체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 내부회계 설계·운영과 평가·보고 기준이 올해부터 이원화된 체계로 운영됨에 따라 실무 혼선을 줄이고 제도의 실효성을 높이기 위해 마련됐다. 올해부터 내부회계설계·운영개념체계는 상장협이, 평가·보고기준은 금감원이 소관한다. 이에 따라 상장협과의 협력을 강화해 기업들이 제도...
[게시판] 금감원-상장협, 내부회계관리제도 업무협력 MOU 2024-12-04 16:00:01
[게시판] 금감원-상장협, 내부회계관리제도 업무협력 MOU ▲ 금융감독원은 4일 한국상장회사협의회(상장협)와 서울 여의도 본원에서 내부회계관리제도 업무의 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 올해부터 내부회계 설계·운영 체계는 상장협이, 평가·보고 기준은 금감원이 소관하는 이원화 체계로...
'25~'27 표준감사시간 만장일치 의결…"적용유예·부분적용 조치 연장" 2024-12-04 14:06:35
감사인이 내부회계관리제도와 재무제표에 대한 감사를 통합하여 실시하거나, 감사 과정에서 디지털 감사기술을 활용하는 등 감사효율성이 제고되는 경우, 표준감사시간을 낮춰 적용할 수 있도록 근거를 마련했다. 한편, 내부회계관리제도에 대한 기업들의 부담을 완화하기 위한 법령개정 사항도 반영했다. 외부감사법령...