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금감원, 회계법인과 금융사 내부통제 개선 간담회 2023-01-11 16:07:38
외부감사인은 금융회사의 내부회계관리제도를 검토 또는 감사하는 과정에서 내부통제 개선과제가 적절히 포함돼 있는지, 설계된 내부통제가 제대로 작동하는지를 점검할 수 있다고 금감원은 설명했다. 내부회계관리제도는 재무제표를 회계처리 기준에 따라 신뢰성 있게 작성·공시하기 위해 회사에서 설계·운영하는...
금감원, 내부통제 개선 관련 회계법인 간담회 개최 2023-01-11 15:13:11
계획이다. 아울러 금융회사 내부통제가 실효성 있게 작동하기 위해서는 금융업계가 개선과제를 신속히 추진하고 금융당국도 관심을 가지고 지속적으로 모니터링할 필요가 있다고 지적했다. 장석일 전문심의위원은 회계감사의 공공성을 강조하면서 외부감사인이 전문가적 소명의식, 윤리의식을 바탕으로 금융회사의 내부통제...
[특징주] 오스템임플란트, 집단소송 피소·중국 리콜 보도에 4%대 하락(종합) 2023-01-06 15:58:42
"오스템임플란트의 2020년 사업보고서와 내부 회계 관리제도 관련 서류에 투자자의 판단에 영향을 미칠 중요한 사항에 관해 허위의 기재나 표시가 있었다"며 오스템임플란트가 피해자에게 지급할 손해배상금으로 우선 1억원을 청구했다. 피해자의 범위는 2021년 3월 18일∼2022년 1월 3일 오스템임플란트 주식을 매수했다가...
오스템임플란트, 1억 손배소 피소…사업보고서 허위기재 의혹 [주목 e공시] 2023-01-06 11:47:16
사업보고서와 여기에 첨부된 내부회계관리제도관련 서류에 투자자의 판단에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하해 허위의 기재나 표시가 있었는 바, 그로 인해 주가가 하락함으로써 입은 손해배상금을 청구한다"고 밝혔다. 공시에 따르면 이들은 피고에 "1억원과, 이에 대해 이 사건 소장부본 송달일 다음 날부터 다 갚는...
오스템임플란트, '사업보고서 허위기재 의혹' 집단소송 피소 2023-01-06 11:37:15
"오스템임플란트의 2020년 사업보고서와 내부 회계 관리제도 관련 서류에 투자자의 판단에 영향을 미칠 중요한 사항에 관해 허위의 기재나 표시가 있었다"며 오스템임플란트가 피해자에게 지급할 손해배상금으로 우선 1억원을 청구했다. 피해자의 범위는 2021년 3월 18일∼2022년 1월 3일 오스템임플란트 주식을 매수했다가...
"횡령으로 손해"…오스템임플란트, 대형 집단소송 피소 2023-01-06 11:27:45
측은 "내부회계관리제도 관련 서류에 투자자의 판단에 영향을 미칠 중요사항에 관해 허위의 기재나 표시가 있었는 바, 그로 인해 주가가 하락했다"고 소송 청구의 취지를 설명했다. 이어 피고(오스템임플란트)가 총원에게 1억 원 및 소장부본 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급할 것을...
자산 1000억원 미만 상장사 회계감사 부담 완화된다 2022-12-29 15:07:58
확대하도록 규정하고 있다. 내부회계 관리제도는 신뢰성 있는 회계정보 작성과 공시를 위해 회사가 갖추고 지켜야 할 내부통제 장치다. 내부회계 관리제도 감사보고서는 재무제표에 대한 감사보고서와는 별도로 작성돼 재무제표 감사보고서에 첨부된다. 2017년 외부감사법이 개정되면서 상장법인에 대한 내부회계 관리제도...
삼정KPMG "내부회계 비적정 1위 사유는 고위 경영진의 횡령" 2022-12-28 09:59:01
차이를 줄여가야 한다고도 지적했다. 한국은 내부회계관리제도 감사를 도입할 때 이를 선제적으로 도입한 미국의 사례를 참고했다. 삼정KPMG는 2017년 업계 최초로 회계제도의 변화에 대한 대응과 내부회계관리제도 고도화 서비스를 위해 내부회계관리제도 전문조직을 설립했다. 이 제도를 도입하기 직전인 2018년 사업연...
"감사인 지정제, 기업들 보수 부담만 가중…효과는 미미" 2022-12-27 12:34:19
내부회계관리제도 감사, 표준감사시간 등 실무상 문제점과 개선의견을 제기했다고 27일 밝혔다. 회사 측은 감사인 지정 확대로 감사보수 부담은 크게 늘어난 반면 저연차·전문성 낮은 회계사 투입으로 감사품질 개선은 체감되지 않는다는 의견을 내놨다. 또 연결 내부회계관리제도 감사 대상 종속회사 범위가 불분명하고,...
금감원 "올해 회계결산·외부감사 관련 유의점 꼭 확인하세요" 2022-12-26 12:26:57
26일 안내했다. 먼저 금감원은 2022회계연도부터 내부회계관리제도 외부 감사 대상에 포함되는 회사들에 철저한 준비를 당부했다. 내부회계관리제도란 신뢰성 있는 회계 정보의 작성·공시를 위해서 회사에서 설계·운영하는 내부통제 장치를 뜻한다. 금융당국은 이에 대한 외부 감사 의무화를 자산 규모에 따라 순차 적용...